为扎实推进2026年信息化建设专项内部审计工作,全面摸清信息化项目建设情况,5月6日,审计处召开信息化建设专项内部审计审前调研会。网络中心、审计处全体成员参加会议。会议由审计处处长张宗利主持。

会议听取了学校2023-2025年信息化专项审计涉及项目概况,系统梳理了项目管理流程。与会人员结合本次专项审计重点,就审计范围、实施步骤及协同配合等事项进行沟通对接,达成了共识。
通过前期系列培训、调研和座谈,审计处在广泛征求意见的基础上,形成了《枣庄学院2026年信息化建设专项内部审计工作方案》。下一步,将按照方案有序推进审计工作,切实发挥内部审计监督与服务职能,助力学校信息化建设提质增效,为后续审计工作顺利实施奠定坚实基础。
(图文/何利元 编辑/张波 审核/张宗利)